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财务公开:广西壮族自治区教育技术装备中心2017年部门决算

来源: 作者: 发布时间:2018年12月19日 阅读: 视力保护色: 字体:【】 【

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第一部分:广西壮族自治区教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区教育技术装备中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区教育技术装备中心属公益一类事业单位,主要职能是协助制定全区中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案,并负责组织实施。组织制定全区中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准,并负责指导、检查和评估等工作。承担全区中小学实验教师、实验管理人员、图书管理人员的业务培训任务;指导全区中小学实验教学活动、学生课外科技、读书等实践活动,总结和推广实验教学和实践活动经验,开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区教育技术装备中心核定事业编制36人,2017年末实有在职人员27人,离退休人员31人。设7个部门,分别是:办公室、图书实验室管理部、装备采购管理部、财务部、装备研发部、装备信息技术部、勤工俭学管理部。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2017年部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

731.99

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

83.99

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

791.59

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3.14

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.50

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

815.98

本年支出合计

50

815.99

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

49.17

年末结转和结余

52

49.16

 

26

 

 

53

 

总计

27

865.16

总计

54

865.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

815.98

731.99

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

205

教育支出

791.58

707.59

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

20502

普通教育

774.18

690.19

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

774.18

690.19

0.00

0.00

83.99

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

815.99

212.17

516.01

0.00

87.81

0.00

 

205

教育支出

791.59

190.91

512.87

0.00

87.81

0.00

 

20502

普通教育

774.19

190.91

495.47

0.00

87.81

0.00

 

2050205

  高等教育

84.73

0.00

84.73

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

689.47

190.91

410.74

0.00

87.81

0.00

 

20599

其他教育支出

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

731.99

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

703.78

703.78

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3.14

3.14

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.50

8.50

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.76

12.76

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

731.99

本年支出合计

49

728.18

728.18

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

84.73

年末财政拨款结转和结余

50

88.54

88.54

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

84.73

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

816.72

总计

54

816.72

816.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

728.18

212.17

516.01

 

205

教育支出

703.78

190.91

512.87

 

20502

普通教育

686.38

190.91

495.47

 

2050205

  高等教育

84.73

0.00

84.73

 

2050299

  其他普通教育支出

601.65

190.91

410.74

 

20599

其他教育支出

17.40

0.00

17.40

 

2059999

  其他教育支出

17.40

0.00

17.40

 

208

社会保障和就业支出

3.14

0.00

3.14

 

20808

抚恤

3.14

0.00

3.14

 

2080801

  死亡抚恤

3.14

0.00

3.14

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.50

8.50

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

8.50

8.50

0.00

 

221

住房保障支出

12.76

12.76

0.00

 

22102

住房改革支出

12.76

12.76

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.76

12.76

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

138.30

302

商品和服务支出

45.57

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

105.77

30201

  办公费

5.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.54

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

10.73

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.26

30207

  邮电费

0.27

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.92

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

28.31

30211

  差旅费

19.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

9.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

3.22

30213

  维修(护)费

1.32

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.93

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.70

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

12.76

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.13

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.06

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.85

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.40

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.64

 

 

 

 

人员经费合计

166.61

公用经费合计

45.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
            

 

 


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.52

0.00

10.12

0.00

10.12

0.40

1.85

0.00

1.85

0.00

1.85

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:广西壮族自治区教育技术装备中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


 

第三部分:广西壮族自治区教育技术装备中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 815.98 万元,较2016年度决算收入减少16.17万元,减少1.94%。

1.财政拨款收入 731.99 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6.66万元,减少0.9%。

2.事业收入  0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 93.50 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少9.51万元,减少10.17%。

4.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余49.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 815.99 万元,较2016年决算数减少2040.21万元,减少71.43%。具体支出情况如下:

1. 教育支出(类)791.59万元:主要用于广西壮族自治区教育技术装备中心在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必须的商品服务支出及财政安排的专项业务费项目支出。较2016年决算数减少2037.67万元,减少72.02%。主要原因是财政安排的项目减少。

2. 社会保障和就业支出3.14万元:主要用于广西壮族自治区教育技术装备中心病故退休人员一次性抚恤金。较2016年决算数减少0.1万元,减少3.09%。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.50万元:主要用于广西壮族自治区教育技术装备中心工作人员基本医疗保险。较2016年决算数减少0.98万元,减少10.34%。

4.住房保障支出(类) 12.76 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数减少1.46万元,减少10.27%。

5.年末结转和结余 49.16 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区教育技术装备中心2017 年度一般公共预算支出728.18万元,较2016年决算数减少2090.47,减少74.17%。其中:基本支出 212.17 万元,较2016年决算数减少10.59万元,减少4.75%;项目支出 516.01万元,较2016年决算数减少2079.88万元,减少80.12%。具体情况如下:

1. 高等教育支出84.73万元,用于教育信息化建设。

2. 其他普通教育支出601.65万元,主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出和离休人员的离休费支出,以及专项业务费支出。较2016年决算数减少10.06,减少1.64%。

3. 其他教育支出17.40万元,主要用于离退休人员的生活补助。

4. 死亡抚恤支出3.14万元,主要用于退休病故人员一次性抚恤金。较2016年决算数减少0.1万元,减少3.09%。

5. 事业单位医疗支出8.50万元,主要用于本单位工作人员基本医疗保险。较2016年决算数减少0.98万元,减少10.34%。

6. 住房公积金支出12.76万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数减少1.46万元,减少10.27%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.17  万元,其中:人员经费 166.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 45.57万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育技术装备中心2017年度政府性基金支出 0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出    0.00万元。

广西壮族自治区教育技术装备中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.85万元。其中,因公出国(境)费支出决算 0 .00万元;公务用车购置及运行费支出决算1.85 万元;公务接待费支出决算 0 .00 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区教育技术装备中心0个所属部门出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。全年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.85 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.85 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区教育技术装备中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 1.85 万元,平均每辆 0.62万元。比上年实际支出减少1.14万元,比年初预算少8.27万元,减少原因主要是本单位司机退休,车辆使用少。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,国内公务接待批次 0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购金额 366.71 万元,其中:政府采购货物支出 106.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出259.73万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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